- Главная>
- Как вернуть зачетный НДС
Вопрос - ответ
Как вернуть зачетный НДС
Вопрос
Мы за 2023 год приобритали со стран ЕАЭС Импорт. СНТ-328форма-Оплата и сажала на баланс товар. Далее мы этот товар продовали на Экспорт в третьи страны со ставкой "0 НДС" Тем самым накопился НДС. Сейчас нужно сдавать уже 4 квартал 2023 год 300 форму. Вопрос как правильно заполнить и где, и какими документы нужно указывать. Ни разу за год я не возвращала, так как низнаю как и что заполнять. на конец 2023 года у нас собралась приличная сумма НДС. Прошу Вас подсказать что нужно сделать для возврата НДС.
Ответ
Ответ
Согласно п.2 ст.429 НК РК Превышение налога на добавленную стоимость, сложившееся на конец налогового периода, в котором совершены обороты по реализации, облагаемые по нулевой ставке, подлежит возврату по приобретенным товарам, работам и услугам, используемым в целях облагаемых оборотов по реализации, в порядке, определенном ст.431 НК РК, если одновременно выполняются следующие условия:
Уважаемый пользователь, данный материал выражает мнение автора и носит рекомендательный характер. Материал основан на нормативных актах, действующих на момент публикации.
Инструменты бухгалтера
Больше материалов
Анонс вебинара

Профессиональные консультации
Задайте интересующий вопрос Консультанту и получите быстрый и подробный ответ с актуальными нормами законодательства.

Бухгалтерский сервис
Сервис позволяет предпринимателям автоматически сдавать формы 910 и 200, а также с помощью современных технологий оптимизировать учет.