- Главная>
- Как провести в 1С минусовой ЭСФ от поставщика
Вопрос - ответ
Как провести в 1С минусовой ЭСФ от поставщика
Вопрос
Получен от поставщика дополнительный ЭСФ с минусовой суммой , уменьшили цену. Как занести в 1С?
Ответ
Ответ
По п. 5 ст. 401 НК РК по дополнительному счету-фактуре НДС, относимый в зачет, учитывается в том налоговом периоде, на который приходится дата выписки такого счета-фактуры. При этом сумма НДС по дополнительному счету-фактуре, предусмотренному в части третьей п. 1 ст. 419 НК РК учитывается в том налоговом периоде, на который приходится дата выписки дополнительного счета-фактуры, признанного аннулированным.
В соответствии со ст. 420 НК РК, выписка дополнительного счета-фактуры производится поставщиком в случаях корректировки размера оборота в соответствии со ст. 383 НК РК.
Уважаемый пользователь, данный материал выражает мнение автора и носит рекомендательный характер. Материал основан на нормативных актах, действующих на момент публикации.
Инструменты бухгалтера
Больше материалов
Анонс вебинара

Профессиональные консультации
Задайте интересующий вопрос Консультанту и получите быстрый и подробный ответ с актуальными нормами законодательства.

Бухгалтерский сервис
Сервис позволяет предпринимателям автоматически сдавать формы 910 и 200, а также с помощью современных технологий оптимизировать учет.